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Internal Auditor

Controllo interno in organizzazioni complesse: analisi dei rischi, verifica dei processi e conformità normativa

25 000 – 70 000 ITL ($)
Stipendio / anno
Laurea triennale o magistrale
Livello formazione
00
Automazione
Medio
Difficoltà
Stabile
Occupabilità
6-12 mesi
Tensione del mercato
Moderata
Mobilità
Possibile
Automazione
Medio
Difficoltà
Stabile
Occupabilità
6-12 mesi
Tensione del mercato
Moderata
Mobilità
Possibile
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About

Il controllore interno opera all'interno di aziende private, enti pubblici o gruppi internazionali per valutare l'efficacia dei processi operativi e finanziari. Utilizza strumenti di audit come ACL, IDEA o suite ERP (SAP, Oracle) per analizzare i flussi di dati, rilevare anomalie e misurare l'esposizione al rischio. Interagisce con la direzione generale, i responsabili di reparto, i revisori esterni e le autorità di vigilanza. Produce rapporti circostanziati con raccomandazioni operative, verificando la corretta applicazione delle normative vigenti e dei controlli interni definiti dall'azienda.

Competenze

Competenze tecniche

  • Esperienza con metodologie di audit interno secondo IIA Standards
  • Analisi dati avanzata con ACL, IDEA o strumenti equivalenti
  • Conoscenza approfondita di ERP come SAP, Oracle
  • Familiarità con normative di riferimento come SOX, GDPR
  • Capacità nella costruzione e gestione della matrice dei rischi
  • Redazione di rapporti tecnici e raccomandazioni operative
  • Controllo di gestione e analisi finanziaria approfondita
  • Modellazione dei processi con BPMN, Visio

Competenze interpersonali

  • Eccellenza nel rigore metodologico nell'analisi documentale
  • Capacità di comunicare efficacemente con interlocutori di diversi livelli
  • Autonomia nella pianificazione e conduzione delle missioni
  • Senso critico nell'interpretazione dei dati
  • Discrezione nella gestione di informazioni sensibili

Compiti

  • Mappare i processi operativi e finanziari utilizzando software avanzati per identificare punti di controllo essenziali
  • Condurre audit interni su aree specifiche come acquisti, tesoreria e risorse umane secondo un piano annuale ben definito
  • Analizzare i dati transazionali con strumenti come ACL o IDEA per individuare anomalie significative
  • Redigere rapporti di audit con raccomandazioni classificate per livello di rischio e impatto finanziario
  • Valutare la conformità dei processi rispetto alle normative applicabili come SOX e GDPR
  • Monitorare l'attuazione dei piani d'azione concordati con i responsabili operativi entro le scadenze stabilite
  • Formare i referenti aziendali sulle procedure di controllo interno aggiornate e sulle best practice di settore
  • Collaborare con i revisori esterni durante le campagne di audit annuali, fornendo documentazione e analisi di supporto
  • Aggiornare la matrice dei rischi aziendale integrando nuove variabili regolamentari e operative
  • Produrre reportistica periodica per il comitato audit con indicatori di avanzamento e livelli di rischio residuo

Ambienti di lavoro

Gli ambienti di lavoro possono variare:

Grandi gruppi industriali e manifatturieri con strutture complesse
Settore bancario e assicurativo con normative stringenti
Società di revisione e consulenza con approcci innovativi
Enti pubblici e amministrazioni centrali con processi strutturati
Aziende del settore sanitario e farmaceutico in rapida evoluzione
Imprese quotate in borsa con obblighi SOX e regolamenti severi
Gruppi internazionali con strutture multi-paese diversificate

Possibili evoluzioni

  • Evoluzione verso Responsabile del controllo interno per una supervisione più ampia
  • Possibilità di diventare Risk Manager con focus sulle strategie di mitigazione
  • Avanzamento a Direttore finanziario per una gestione complessiva delle risorse
  • Ruolo di Revisore dei conti esterno con responsabilità estese
  • Posizione di Chief Compliance Officer per garantire conformità normativa
  • Consulente in gestione dei rischi con un approccio proattivo

Profilo ricercato

Approccio con rigore analitico e precisione
Integrità professionale e trasparenza
Capacità di sintesi e chiarezza nella comunicazione
Autonomia operativa in decisioni complesse
Adattabilità a contesti normativi diversificati
Come diventare Internal Auditor?

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